Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024

EKO HERRI PURWANTO 27 Maret 2025 10:53:43 WIB

Srimartani. Pada halaman ini kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diundangkan dalam Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. 

Pendapatan Asli Kalurahan            
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas:            
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas:            
a. Hasil Usaha   13,500,000.00   26,527,339.00   (13,027,339.00)
b. Hasil Aset   187,808,000.00   141,938,400.00   45,869,600.00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong   0.00   0.00   0.00
d. Lain-lain PADes yang sah    0.00   0.00   0.00
    201,308,000.00   168,465,739.00   32,842,261.00

 

Dana Desa            
Dana Desa merupakan penerimaan kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
DD Tahap 1 Earmark   494,026,200.00   494,026,200.00   0.00
DD Tahap 1 Non Earmark   608,730,000.00   608,730,000.00   0.00
DD Tahap 2 Earmark   329,350,800.00   329,350,800.00   0.00
DD Tahap 2 Non Earmark   405,820,000.00   405,820,000.00   0.00
    1,837,927,000.00   1,837,927,000.00   0.00

 

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah        
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Bagi Hasil Pajak Daerah            
Tahap 1   191,195,658.00   194,114,000.00   (2,918,342.00)
Tahap 2   191,195,659.00   194,115,666.00   (2,920,007.00)
Bagi Hasil Retribusi Daerah 1   15,648,650.00   15,648,650.00   0.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah 2   15,648,650.00   15,648,650.00   0.00
    413,688,617.00   419,526,966.00   (5,838,349.00)

 

Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD)        
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD) adalah sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Bulan Januari   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Februari   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Maret   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan April   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Mei   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Juni   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Juli   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Agustus   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan September   128,738,608.00   132,291,050.00   (3,552,442.00)
Bulan Oktober   128,738,608.00   132,317,350.00   (3,578,742.00)
Bulan November   128,738,608.00   132,317,350.00   (3,578,742.00)
Bulan Desember   128,738,612.00   132,317,350.00   (3,578,738.00)
    1,544,863,300.00   1,587,571,500.00   -42,708,200.00
Rekonsiliasi Pembayaran Iuran 1% BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan   7,277,400.00   7,198,500.00   78,900.00
    1,552,140,700.00   1,594,770,000.00   -42,629,300.00

 

Bantuan Keuangan Provinsi            
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan DIY adalah sebagai beikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk Padat Karya Tunai   175,000,000.00   175,000,000.00   0.00
    175,000,000.00   175,000,000.00   0.00

 

Bantuan Keuangan Kabupaten            
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul adalah sebagai beikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Bantuan Keuangan Khusus (BKK)   545,000,000.00   545,000,000.00   0.00
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (P2MK)   240,000,000.00   240,000,000.00   0.00
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP)   850,000,000.00   850,000,000.00   0.00
    1,635,000,000.00   1,635,000,000.00   0.00

 

Pendapatan Lain-lain            
Pendapatan lain-lain terdiri atas:            
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan   0.00   0.00   0.00
Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga   0.00   0.00   0.00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan   0.00   0.00   0.00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga   0.00   0.00   0.00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan   0.00   0.00   0.00
Bunga bank   13,253,627.00   20,864,703.00   (7,611,076.00)
Lain-lain pendapatan yang sah   0.00   0.00   0.00
    13,253,627.00   20,864,703.00   (7,611,076.00)

 

Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan    
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri atas:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai   1,601,227,842.00   1,577,571,958.00   23,655,884.00
Belanja Barang dan Jasa   1,016,470,366.00   829,741,514.00   186,728,852.00
Belanja Modal   147,519,600.00   141,509,000.00   6,010,600.00
    2,765,217,808.00   2,548,822,472.00   216,395,336.00
Belanja - Bidang Pembangunan Kalurahan        
Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri atas:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa   1,682,232,900.00   1,651,631,569.00   30,601,331.00
Belanja Modal   640,000,000.00   609,812,863.00   30,187,137.00
    2,322,232,900.00   2,261,444,432.00   60,788,468.00
             
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan    
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri atas:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa   365,986,200.00   336,011,200.00   29,975,000.00
Belanja Modal   338,250,805.00   338,167,950.00   82,855.00
    704,237,005.00   674,179,150.00   30,057,855.00

 

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan    
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa   146,285,800.00   40,519,900.00   105,765,900.00
Belanja Modal   289,149,600.00   109,792,400.00   179,357,200.00
    435,435,400.00   150,312,300.00   285,123,100.00
             
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan
Selama tahun anggaran 2024, Pemerintahan Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Tidak Terduga   78,159,200.00   61,200,000.00   16,959,200.00
    78,159,200.00   61,200,000.00   16,959,200.00
             
Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi        
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai            
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa   68,575,000.00   68,092,000.00   483,000.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa   954,854,900.00   944,639,400.00   10,215,500.00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa   57,588,000.00   57,588,000.00   0.00
Tunjangan BPD   197,863,902.00   194,263,902.00   3,600,000.00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan   130,311,685.00   125,741,796.00   4,569,889.00
Penghasilan Staf Honorer   172,884,114.00   168,451,188.00   4,432,926.00
Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan   19,150,241.00   18,795,672.00   354,569.00
    1,601,227,842.00   1,577,571,958.00   23,655,884.00
Belanja Barang dan Jasa            
Belanja Barang Perlengkapan   694,925,626.00   581,187,400.00   113,738,226.00
Belanja Jasa Honorarium   662,474,532.00   622,996,000.00   39,478,532.00
Belanja Perjalanan Dinas   30,650,000.00   21,400,000.00   9,250,000.00
Belanja Jasa Sewa   44,850,000.00   37,800,000.00   7,050,000.00
Belanja Operasional Perkantoran   144,905,072.00   132,375,594.00   12,529,478.00
Belanja Pemeliharaan   145,271,909.00   57,556,000.00   87,715,909.00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat   1,487,898,127.00   1,404,589,169.00   83,308,958.00
    3,210,975,266.00   2,857,904,163.00   353,071,103.00
             
Belanja Modal            
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat   160,719,600.00   159,584,000.00   1,135,600.00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman   30,660,000.00   25,560,000.00   5,100,000.00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan   200,000,000.00   199,951,800.00   48,200.00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah   700,949,600.00   491,678,463.00   209,271,137.00
Belanja Modal Lainnya   322,590,805.00   322,507,950.00   82,855.00
    1,414,920,005.00   1,199,282,213.00   215,637,792.00
Belanja Tidak Terduga            
Belanja Tidak Terduga   78,159,200.00   61,200,000.00   16,959,200.00
    78,159,200.00   61,200,000.00   16,959,200.00
             
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)        
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan        
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan    2,118,349,389.00   2,034,173,518.00   84,175,871.00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan    118,520,000.00   49,600,000.00   68,920,000.00
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan   95,010,000.00   90,726,000.00   4,284,000.00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan    293,501,485.00   234,486,000.00   59,015,485.00
Sub Bidang Pertanahan    139,836,934.00   139,836,934.00   0.00
    2,765,217,808.00   2,548,822,452.00   216,395,356.00
Bidang Pembangunan Kalurahan            
Sub Bidang Pendidikan    184,720,300.00   182,409,550.00   2,310,750.00
Sub Bidang Kesehatan    865,038,550.00   844,038,325.00   21,000,225.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang    640,000,000.00   609,812,863.00   30,187,137.00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman    150,000,000.00   149,166,644.00   833,356.00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup    257,099,050.00   251,252,050.00   5,847,000.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika   220,000,000.00   219,395,000.00   605,000.00
Sub Bidang Pariwisata    5,375,000.00   5,370,000.00   5,000.00
    2,322,232,900.00   2,261,444,432.00   60,788,468.00
             
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan        
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan    84,360,400.00   73,366,200.00   10,994,200.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan    249,030,000.00   246,530,000.00   2,500,000.00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga    332,281,605.00   327,307,950.00   4,973,655.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat    38,565,000.00   26,975,000.00   11,590,000.00
    704,237,005.00   674,179,150.00   30,057,855.00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan    
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan    367,585,400.00   118,564,900.00   249,020,500.00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,    37,250,000.00   29,822,400.00   7,427,600.00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan    28,600,000.00   0.00   28,600,000.00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian   25,000,000.00   0.00   25,000,000.00
    458,435,400.00   148,387,300.00   310,048,100.00
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan
Sub Bidang Penanggulangan Bencana    16,959,200.00   0.00   16,959,200.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak    61,200,000.00   61,200,000.00   0.00
    78,159,200.00   61,200,000.00   16,959,200.00

 

Pembiayaan            
Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
    Anggaran   Realisasi   (Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan   509,241,769.00   509,241,769.00   0.00
Pengeluaran Pembiayaan   25,000,000.00   25,000,000.00   0.00
    484,241,769.00   484,241,769.00   0.00
             
             
             
Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:            
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya   509,241,769.00   509,241,769.00   0.00
2. Pencairan Dana Cadangan   0.00   0.00   0.00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan   0.00   0.00   0.00
    509,241,769.00   509,241,769.00   0.00
             
Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:            
1. Penyertaan Modal Kalurahan   25,000,000.00   25,000,000.00   0.00
2. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya   0.00   0.00   0.00
    25,000,000.00   25,000,000.00   0.00

 

Aset Kalurahan            
Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut:
    2023   2024   Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah   0.00   0.00   0.00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat   751,865,840.00   892,115,840.00   140,250,000.00
Kendaraan   0.00   0.00   0.00
Gedung dan Bangunan   84,000,000.00   139,360,000.00   55,360,000.00
Jaringan (saluran irigasi, jembatan, jalan, jaringan)   3,516,666,725.00   4,208,274,599.00   691,607,874.00
    4,352,532,565.00   5,239,750,439.00   887,217,874.00

 

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan. Red-Cr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar atas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

LAGU INDONESIA RAYA

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License