Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024
EKO HERRI PURWANTO 27 Maret 2025 10:53:43 WIB
Srimartani. Pada halaman ini kami sampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diundangkan dalam Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Pendapatan Asli Kalurahan | ||||||
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Pendapatan Asli Kalurahan terdiri atas: | ||||||
a. Hasil Usaha | 13,500,000.00 | 26,527,339.00 | (13,027,339.00) | |||
b. Hasil Aset | 187,808,000.00 | 141,938,400.00 | 45,869,600.00 | |||
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
d. Lain-lain PADes yang sah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201,308,000.00 | 168,465,739.00 | 32,842,261.00 |
Dana Desa | ||||||
Dana Desa merupakan penerimaan kalurahan yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
DD Tahap 1 Earmark | 494,026,200.00 | 494,026,200.00 | 0.00 | |||
DD Tahap 1 Non Earmark | 608,730,000.00 | 608,730,000.00 | 0.00 | |||
DD Tahap 2 Earmark | 329,350,800.00 | 329,350,800.00 | 0.00 | |||
DD Tahap 2 Non Earmark | 405,820,000.00 | 405,820,000.00 | 0.00 | |||
1,837,927,000.00 | 1,837,927,000.00 | 0.00 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | ||||||
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Bagi Hasil Pajak Daerah | ||||||
Tahap 1 | 191,195,658.00 | 194,114,000.00 | (2,918,342.00) | |||
Tahap 2 | 191,195,659.00 | 194,115,666.00 | (2,920,007.00) | |||
Bagi Hasil Retribusi Daerah 1 | 15,648,650.00 | 15,648,650.00 | 0.00 | |||
Bagi Hasil Retribusi Daerah 2 | 15,648,650.00 | 15,648,650.00 | 0.00 | |||
413,688,617.00 | 419,526,966.00 | (5,838,349.00) |
Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD) | ||||||
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa/Kalurahan (ADD) adalah sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Bulan Januari | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Februari | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Maret | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan April | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Mei | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Juni | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Juli | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Agustus | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan September | 128,738,608.00 | 132,291,050.00 | (3,552,442.00) | |||
Bulan Oktober | 128,738,608.00 | 132,317,350.00 | (3,578,742.00) | |||
Bulan November | 128,738,608.00 | 132,317,350.00 | (3,578,742.00) | |||
Bulan Desember | 128,738,612.00 | 132,317,350.00 | (3,578,738.00) | |||
1,544,863,300.00 | 1,587,571,500.00 | -42,708,200.00 | ||||
Rekonsiliasi Pembayaran Iuran 1% BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan | 7,277,400.00 | 7,198,500.00 | 78,900.00 | |||
1,552,140,700.00 | 1,594,770,000.00 | -42,629,300.00 |
Bantuan Keuangan Provinsi | ||||||
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan DIY adalah sebagai beikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk Padat Karya Tunai | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 0.00 | |||
175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 0.00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | ||||||
Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul adalah sebagai beikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) | 545,000,000.00 | 545,000,000.00 | 0.00 | |||
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (P2MK) | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0.00 | |||
Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 0.00 | |||
1,635,000,000.00 | 1,635,000,000.00 | 0.00 |
Pendapatan Lain-lain | ||||||
Pendapatan lain-lain terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Kalurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Penerimaan dari hasil kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Bunga bank | 13,253,627.00 | 20,864,703.00 | (7,611,076.00) | |||
Lain-lain pendapatan yang sah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13,253,627.00 | 20,864,703.00 | (7,611,076.00) |
Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | ||||||
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Pegawai | 1,601,227,842.00 | 1,577,571,958.00 | 23,655,884.00 | |||
Belanja Barang dan Jasa | 1,016,470,366.00 | 829,741,514.00 | 186,728,852.00 | |||
Belanja Modal | 147,519,600.00 | 141,509,000.00 | 6,010,600.00 | |||
2,765,217,808.00 | 2,548,822,472.00 | 216,395,336.00 | ||||
Belanja - Bidang Pembangunan Kalurahan | ||||||
Belanja untuk Bidang Pembangunan Kalurahan terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Barang dan Jasa | 1,682,232,900.00 | 1,651,631,569.00 | 30,601,331.00 | |||
Belanja Modal | 640,000,000.00 | 609,812,863.00 | 30,187,137.00 | |||
2,322,232,900.00 | 2,261,444,432.00 | 60,788,468.00 | ||||
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan | ||||||
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Barang dan Jasa | 365,986,200.00 | 336,011,200.00 | 29,975,000.00 | |||
Belanja Modal | 338,250,805.00 | 338,167,950.00 | 82,855.00 | |||
704,237,005.00 | 674,179,150.00 | 30,057,855.00 |
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | ||||||
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Kalurahan terdiri atas: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Barang dan Jasa | 146,285,800.00 | 40,519,900.00 | 105,765,900.00 | |||
Belanja Modal | 289,149,600.00 | 109,792,400.00 | 179,357,200.00 | |||
435,435,400.00 | 150,312,300.00 | 285,123,100.00 | ||||
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan | ||||||
Selama tahun anggaran 2024, Pemerintahan Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Tidak Terduga | 78,159,200.00 | 61,200,000.00 | 16,959,200.00 | |||
78,159,200.00 | 61,200,000.00 | 16,959,200.00 | ||||
Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi | ||||||
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Belanja Pegawai | ||||||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 68,575,000.00 | 68,092,000.00 | 483,000.00 | |||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 954,854,900.00 | 944,639,400.00 | 10,215,500.00 | |||
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 57,588,000.00 | 57,588,000.00 | 0.00 | |||
Tunjangan BPD | 197,863,902.00 | 194,263,902.00 | 3,600,000.00 | |||
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 130,311,685.00 | 125,741,796.00 | 4,569,889.00 | |||
Penghasilan Staf Honorer | 172,884,114.00 | 168,451,188.00 | 4,432,926.00 | |||
Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan | 19,150,241.00 | 18,795,672.00 | 354,569.00 | |||
1,601,227,842.00 | 1,577,571,958.00 | 23,655,884.00 | ||||
Belanja Barang dan Jasa | ||||||
Belanja Barang Perlengkapan | 694,925,626.00 | 581,187,400.00 | 113,738,226.00 | |||
Belanja Jasa Honorarium | 662,474,532.00 | 622,996,000.00 | 39,478,532.00 | |||
Belanja Perjalanan Dinas | 30,650,000.00 | 21,400,000.00 | 9,250,000.00 | |||
Belanja Jasa Sewa | 44,850,000.00 | 37,800,000.00 | 7,050,000.00 | |||
Belanja Operasional Perkantoran | 144,905,072.00 | 132,375,594.00 | 12,529,478.00 | |||
Belanja Pemeliharaan | 145,271,909.00 | 57,556,000.00 | 87,715,909.00 | |||
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 1,487,898,127.00 | 1,404,589,169.00 | 83,308,958.00 | |||
3,210,975,266.00 | 2,857,904,163.00 | 353,071,103.00 | ||||
Belanja Modal | ||||||
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 160,719,600.00 | 159,584,000.00 | 1,135,600.00 | |||
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 30,660,000.00 | 25,560,000.00 | 5,100,000.00 | |||
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 200,000,000.00 | 199,951,800.00 | 48,200.00 | |||
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah | 700,949,600.00 | 491,678,463.00 | 209,271,137.00 | |||
Belanja Modal Lainnya | 322,590,805.00 | 322,507,950.00 | 82,855.00 | |||
1,414,920,005.00 | 1,199,282,213.00 | 215,637,792.00 | ||||
Belanja Tidak Terduga | ||||||
Belanja Tidak Terduga | 78,159,200.00 | 61,200,000.00 | 16,959,200.00 | |||
78,159,200.00 | 61,200,000.00 | 16,959,200.00 | ||||
Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | ||||||
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan | 2,118,349,389.00 | 2,034,173,518.00 | 84,175,871.00 | |||
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan | 118,520,000.00 | 49,600,000.00 | 68,920,000.00 | |||
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 95,010,000.00 | 90,726,000.00 | 4,284,000.00 | |||
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 293,501,485.00 | 234,486,000.00 | 59,015,485.00 | |||
Sub Bidang Pertanahan | 139,836,934.00 | 139,836,934.00 | 0.00 | |||
2,765,217,808.00 | 2,548,822,452.00 | 216,395,356.00 | ||||
Bidang Pembangunan Kalurahan | ||||||
Sub Bidang Pendidikan | 184,720,300.00 | 182,409,550.00 | 2,310,750.00 | |||
Sub Bidang Kesehatan | 865,038,550.00 | 844,038,325.00 | 21,000,225.00 | |||
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 640,000,000.00 | 609,812,863.00 | 30,187,137.00 | |||
Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 150,000,000.00 | 149,166,644.00 | 833,356.00 | |||
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 257,099,050.00 | 251,252,050.00 | 5,847,000.00 | |||
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 220,000,000.00 | 219,395,000.00 | 605,000.00 | |||
Sub Bidang Pariwisata | 5,375,000.00 | 5,370,000.00 | 5,000.00 | |||
2,322,232,900.00 | 2,261,444,432.00 | 60,788,468.00 | ||||
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan | ||||||
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 84,360,400.00 | 73,366,200.00 | 10,994,200.00 | |||
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 249,030,000.00 | 246,530,000.00 | 2,500,000.00 | |||
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 332,281,605.00 | 327,307,950.00 | 4,973,655.00 | |||
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 38,565,000.00 | 26,975,000.00 | 11,590,000.00 | |||
704,237,005.00 | 674,179,150.00 | 30,057,855.00 | ||||
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | ||||||
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 367,585,400.00 | 118,564,900.00 | 249,020,500.00 | |||
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 37,250,000.00 | 29,822,400.00 | 7,427,600.00 | |||
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan | 28,600,000.00 | 0.00 | 28,600,000.00 | |||
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |||
458,435,400.00 | 148,387,300.00 | 310,048,100.00 | ||||
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan | ||||||
Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 16,959,200.00 | 0.00 | 16,959,200.00 | |||
Sub Bidang Keadaan Mendesak | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | 0.00 | |||
78,159,200.00 | 61,200,000.00 | 16,959,200.00 |
Pembiayaan | ||||||
Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: | ||||||
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/ kurang | ||||
Penerimaan Pembiayaan | 509,241,769.00 | 509,241,769.00 | 0.00 | |||
Pengeluaran Pembiayaan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | |||
484,241,769.00 | 484,241,769.00 | 0.00 | ||||
Penerimaan Pembiayaan terdiri atas: | ||||||
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya | 509,241,769.00 | 509,241,769.00 | 0.00 | |||
2. Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3. Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
509,241,769.00 | 509,241,769.00 | 0.00 | ||||
Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas: | ||||||
1. Penyertaan Modal Kalurahan | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | |||
2. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
Aset Kalurahan | ||||||
Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut: | ||||||
2023 | 2024 | Penambahan/ (Pengurangan) | ||||
Tanah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat | 751,865,840.00 | 892,115,840.00 | 140,250,000.00 | |||
Kendaraan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Gedung dan Bangunan | 84,000,000.00 | 139,360,000.00 | 55,360,000.00 | |||
Jaringan (saluran irigasi, jembatan, jalan, jaringan) | 3,516,666,725.00 | 4,208,274,599.00 | 691,607,874.00 | |||
4,352,532,565.00 | 5,239,750,439.00 | 887,217,874.00 |
Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan telah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan. Red-Cr
Komentar atas Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun 2024
Formulir Penulisan Komentar
LAGU INDONESIA RAYA
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Srimartani Ikuti FGD Ketahanan Pangan
- Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih di Srimartani
- BNN dan Kesbangpol Bantul Adakan Pembinaan Napza
- Indeks Desa Srimartani Telah Dimusyawarahkan
- Srimartani Telah Gelar Musyawarah Tematik Kemiskinan
- Peningkatan Kapasitas Satlinmas Srimartani
- Pergantian Pengurus Satlinmas Srimartani
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
